关于编制2019年度财务预算的通知
全院各单位( 部门):为做好2019年度财务预算编制工作,现将有关事项通知如下: 一、预算编制指导思想 围绕学院中心工作,坚持增收节支、量入为出、精打细算。 二、预算编制原则 1、优先做好基本支出预算编制工作 优先保障人员经费,优先保证本科教学运转经费。公用经费支出预算额度原则上按各单位2018年预算数安排。 2、着力做好项目支出预算编制工作 一是确定固定资产购置费、修缮项目为项目支出预算,充分做好论证,先建立项目库,再筹集资金安排预算;二是优先保障以前年度已实施项目预算。 3、做好人员经费预算编制细化工作 继续归口人力资源部管理,以上年人员经费支出数为基数,合理测算新增因素。在预算执行过程中依据人员经费政策进行清理和完善。 4、简化预算编制程序 一是各单位根据财务部下达的预算控制数合理编制预算,并做好预算明细测算。经党政联席会议、董事会研究通过后执行。二是年初预拨各单位预算,便于各单位根据工作实际使用经费,加快预算执行进度。 三、预算编制工作要求 1、全院人员经费支出预算归口人力资源部管理。各单位以上年人员经费支出数为基数(含各单位劳务费预算),合理测算明细并附政策依据报人力资源部汇总。 2、公用经费支出预算控制数按各单位2018年预算数下达,各单位只能在学院下达的额度内,编制本单位的经费支出分项明细预算,各项目可根据工作实际打通调整编制。 3、维修项目支出预算归口资产与后勤管理处编制。优先将历年未结算项目编入本年预算,新增项目按学院程序研究立项论证后,按概算增列预算,资金来源为调整经费。 4、固定资产(含软件等无形资产)配置预算归口资产与后勤管理处编制。上年未结算项目编入本年预算,本年新增资产项目由资产与后勤管理处组织立项论证后,按程序增列预算。 5、2019年度固定资产折旧预算由资产与后勤管理处编制,按程序增列预算。 6、对外交流中心作为新设部门根据工作职能编制预算。 7、请各单位于3月5日之前将预算支出明细表电子版、纸质版(分管院领导签字)报财务部315室,联系人夏金玲。 附件:2019年预算控制数(发各单位)
财务部
2019年2月25日
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